|
|
Faktúra |
130041
|
vysávač eio varia
|
145,00 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
SALT J. Sabol |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130086
|
vzduchovku, broky, florbalové loptičky
|
197,58 |
s DPH |
11.12.2013 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130096
|
volejbalové lopty, medicimbaly, luk + šípy, kompresor, vzduchovka, florbalové dresy, sieť na hadzanársku bránku, gymnastická koza, ochrana volejbalových stĺpov
|
2 998,00 |
s DPH |
23.12.2013 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130142
|
materiál na údržbu
|
85,96 |
s DPH |
12.04.2013 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130186
|
prepäťová ochrana
|
49,60 |
s DPH |
17.06.2013 |
|
|
SALT J. Sabol |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130214
|
prietokový ohrievač vody, vrecká do vysávača
|
146,80 |
s DPH |
24.06.2013 |
|
|
SALT J. Sabol |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130262
|
materiál na údržbu
|
286,42 |
s DPH |
06.09.2013 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130278
|
prietokový ohrievač vody
|
|
s DPH |
19.07.2013 |
|
|
SALT J. Sabol |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
24.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130318
|
spotrebný materiál
|
133,16 |
s DPH |
15.11.2013 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130361
|
materiál na údržbu
|
50,44 |
s DPH |
20.12.2013 |
|
|
Domácepotreby s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130851
|
oprava kopírky toshiba 163-BL-2320
|
145,80 |
s DPH |
08.10.2013 |
|
|
MKaTech s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
132024
|
ubytovanie 9. ročník - doplatok
|
190,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
|
|
Anita Jezerčáková |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
Pavol Palenčár |
riaditeľ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132392
|
aranžérsky tovar
|
199,69 |
s DPH |
21.11.2013 |
|
|
Katarína Rencz - REPROMA |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
140007
|
tenis. stĺpy, tenisová sieť, podporné tyčky siete, stredová páskam montáž montážnych púzdier
|
714,00 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140008
|
1 hodinový vstup pre 17 osôb AQUAPARK DELŇA
|
51,00 |
s DPH |
11.02.2014 |
|
|
ŠOVAR s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140017
|
drobný elektroinštalačný materiál
|
64,95 |
s DPH |
10.06.2014 |
|
|
Glastav s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140023
|
ochranné siete
|
1 800,00 |
s DPH |
02.07.2014 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140038
|
svetelná tabuľa
|
1 650,00 |
s DPH |
11.08.2014 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140047
|
nerezový dres, batéria drez. stoj., piletka drezová+prepad
|
69,60 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
MIREX armatúry s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140052
|
učebné pomôcky
|
3 492,64 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
MAXISPORTS s.r.o. |
ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany |
|
|
|
22.10.2014 |